Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, предприятие покупает воду в офис с учетом оборотной тары.
В начале 2016 г. у предприятия числилось 3 бутыли, на конец года должно было быть 5 бутылей, но они к сожалению не были учтены.
Акт сверки был подписан за 2016 г., но сумма на конец года расходилась с данными поставщика (ошибка со стороны бухгалтера) как раз на не учтенные две бутыли (стоимостью 250 руб каждая). Понимаю всю ответственность, но 2 неучтенные бутыли, принимаю на дату 01.01.2017г. и с учетом внесения изменений остаток на 2017 г. все равно не идет с поставщиком. Подскажите, как нужно правильно принять к учету бутыли , что бы сальдо на 2017 г. выравнилось с поставщиком.